目 錄
第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院概況
(一) 部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法規(guī),提供中醫(yī)特色、中西醫(yī)醫(yī)療、護理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù);
2、開展中、西醫(yī)學(xué)科研究和醫(yī)學(xué)教學(xué)工作,促進醫(yī)學(xué)新技術(shù)項目的開發(fā)和臨床應(yīng)用;
3、承擔戰(zhàn)時或自然災(zāi)害、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護任務(wù);
4、承擔上級交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)(涉及資質(zhì)許可項目須持有效資質(zhì)證書開展)。
(二) 部門決算單位構(gòu)成
我院沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
第二部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算表
詳見附件:惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開表
第三部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院局2019年部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度總收入45304.05萬元,其中本年收入44813.39萬元。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入8017.55萬元,比上年決算數(shù)減少6884.95萬元,下降46.2%,主要變動情況:2018年有8600萬元醫(yī)療收入納入一般公共預(yù)算財政撥款中,而2019年則是納入了非稅收入管理。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.上級補助收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.事業(yè)收入36026.44萬元,比上年決算數(shù)增加14786.14萬元,增長69.6%,主要變動情況:一是2019年醫(yī)療收入增幅較大,二是2018年有8600萬元醫(yī)療收入納入了一般公共預(yù)算財政撥款中。
5.經(jīng)營收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
7.其他收入769.41萬元,比上年決算數(shù)增加715.65萬元,主要變動情況:2019年老年病區(qū)改造項目、五個一信息化工程等項目共計577萬元按上級部門要求納入其他收入。
(二)年度支出總體情況
惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度總支出45304.05萬元,其中本年支出38605.97萬元。具體情況如下:
1.基本支出36991.13萬元,比上年決算數(shù)增加2793.64萬元,增長8.2%,主要變動情況:隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展,醫(yī)療業(yè)務(wù)成本和運營管理費用逐年增加。
2.項目支出1614.84萬元,比上年決算數(shù)增加430.69萬元,增長36.4%,主要變動情況:我院嚴格按計劃使用各專項經(jīng)費,提高了項目資金的使用效率。
3.上繳上級支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2019年度財政撥款收入說明
惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度財政撥款收入合計8017.55萬元。均屬于一般公共預(yù)算財政撥款收入,無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
(二)2019年度財政撥款支出說明
惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度財政撥款支出合計7757.99萬元。均屬于一般公共預(yù)算財政撥款支出,無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,我院不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,不存在該項經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況說明
2019年本部門政府采購支出總額921.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額638.79萬元,占政府采購支出總額的69.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額320.03萬元,占政府采購支出總額的34.7%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛9 輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛(救護車)、其他用車1輛,其他用車是中巴車,主要用于兩院區(qū)人員、物資等交通運輸。單價50萬元以上通用設(shè)備4 臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備24臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算公開表.pdf
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